Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0547/14 NORMAL s.r.o. 19.9.2014 1 356,29 EUR s DPH
DFB0548/14 Ryba Žilina spol. s.r.o. 22.9.2014 220,92 EUR s DPH
DFB0549/14 JANEK s.r.o 22.9.2014 37,44 EUR s DPH
DFB0541/14 INMEDIA (Mabonex) 17.9.2014 155,41 EUR s DPH
DFB0542/14 AWULL s.r.o. 17.9.2014 219,42 EUR s DPH
DFB0537/14 Kučera obch.tech.servis 16.9.2014 70,08 EUR s DPH
DFB0538/14 Kysucké pekárne a.s. 17.9.2014 877,56 EUR s DPH
DFB0539/14 RADKA,s.r.o 17.9.2014 837,63 EUR s DPH
DFB0540/14 INMEDIA (Mabonex) 17.9.2014 459,93 EUR s DPH
DFB0530/14 LUIKA s.r.o. 10.9.2014 837,63 EUR s DPH
DFB0531/14 AWULL s.r.o. 11.9.2014 247,43 EUR s DPH
DFB0532/14 AWULL s.r.o. 11.9.2014 241,50 EUR s DPH
DFB0533/14 Teplo GGE s.r.o. 11.9.2014 6 995,50 EUR s DPH
DFB0534/14 Mária Rezáková-Solux 11.9.2014 33,04 EUR s DPH
DFB0535/14 Považská vodárenská spoločnosť 11.9.2014 2 514,25 EUR s DPH
DFB0536/14 Mikudík Dušan - RAMGLASS MIKUDÍK DUŠAN 11.9.2014 15,16 EUR s DPH
DFB0525/14 Milan Antal MA - Elektroservis 9.9.2014 65,88 EUR s DPH
DFB0526/14 UNIMAT Ing.Jalč Slavomír 10.9.2014 36,26 EUR s DPH
DFB0527/14 Slovak Telecom a.s. 10.9.2014 181,02 EUR s DPH
DFB0528/14 INMEDIA (Mabonex) 10.9.2014 456,09 EUR s DPH