Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0583/17 Miroslav Paur PROFIPLAST SK 12.10.2017 63,00 EUR s DPH
DFB0574/17 Slovak Telekom 11.10.2017 82,39 EUR s DPH
DFB0575/17 Teplo GGE s.r.o. 11.10.2017 7 483,46 EUR s DPH
DFB0576/17 Katarína Koleková - KREATÍVNE POTREBY 11.10.2017 134,73 EUR s DPH
DFB0577/17 TOVEL, s.r.o 11.10.2017 88,01 EUR s DPH
DFB0578/17 OKRES. ST. BYTOV. DRUŽST. 12.10.2017 183,49 EUR s DPH
DFB0579/17 VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným 12.10.2017 875,93 EUR s DPH
DFB0571/17 MAGNA ENERGIA a.s. 10.10.2017 713,96 EUR s DPH
DFB0572/17 INMEDIA, spol. s r.o. 10.10.2017 36,06 EUR s DPH
DFB0573/17 Stredná odborná škola strojnícka 11.10.2017 1 050,00 EUR s DPH
DFB0568/17 Tomáš KOSTKA 10.10.2017 90,00 EUR s DPH
DFB0569/17 Považská vodárenská spoločnosť 10.10.2017 2 197,81 EUR s DPH
DFB0570/17 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 10.10.2017 607,49 EUR s DPH
DFB0563/17 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 9.10.2017 724,02 EUR s DPH
DFB0564/17 TOVEL, s.r.o 9.10.2017 84,00 EUR s DPH
DFB0565/17 Miškech Anton 9.10.2017 193,00 EUR s DPH
DFB0566/17 Tomáš KOSTKA 10.10.2017 83,00 EUR s DPH
DFB0567/17 Tomáš KOSTKA 10.10.2017 52,00 EUR s DPH
DFB0561/17 VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o 6.10.2017 43,20 EUR s DPH
DFB0560/17 VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o 6.10.2017 43,20 EUR s DPH