Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0321/18 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 13.6.2018 648,65 EUR s DPH
DFB0322/18 Kysucké pekárne a.s. 14.6.2018 546,67 EUR s DPH
DFB0309/18 Tomáš KOSTKA 8.6.2018 52,00 EUR s DPH
DFB0310/18 Tomáš KOSTKA 8.6.2018 83,00 EUR s DPH
DFB0311/18 Teplo GGE s.r.o. 11.6.2018 6 320,68 EUR s DPH
DFB0312/18 INMEDIA, spol. s r.o. 11.6.2018 141,20 EUR s DPH
DFB0313/18 INMEDIA, spol. s r.o. 11.6.2018 207,36 EUR s DPH
DFB0314/18 VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným 11.6.2018 892,32 EUR s DPH
DFB0315/18 Jozef Lukáč - VODOTECH 11.6.2018 152,76 EUR s DPH
DFB0306/18 JANEK s.r.o,hyd.farma 8.6.2018 38,74 EUR s DPH
DFB0307/18 MAGNA ENERGIA a.s. 8.6.2018 634,00 EUR s DPH
DFB0308/18 Slovak Telekom 8.6.2018 80,99 EUR s DPH
DFB0300/18 Marián Šaradin - ZVARMAX 5.6.2018 85,00 EUR s DPH
DFB0301/18 Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň 6.6.2018 43,87 EUR s DPH
DFB0302/18 Slovak Telekom 6.6.2018 175,30 EUR s DPH
DFB0303/18 Silver Mine s.r.o. 6.6.2018 40,00 EUR s DPH
DFB0304/18 Kysucké pekárne a.s. 7.6.2018 614,32 EUR s DPH
DFB0305/18 Stredná odborná škola strojnícka 7.6.2018 1 050,00 EUR s DPH
DFB0263/18 tnTEL, s.r.o. 14.5.2018 495,54 EUR s DPH
DFB0266/18 tnTEL, s.r.o. 16.5.2018 193,20 EUR s DPH