Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0508/18 HUMISS, spol. s.r.o. 12.9.2018 1 185,60 EUR s DPH
DFB0509/18 INMEDIA, spol. s r.o. 13.9.2018 1 010,49 EUR s DPH
DFB0510/18 Katarína Koleková - KREATÍVNE POTREBY 13.9.2018 56,05 EUR s DPH
DFB0511/18 Kysucké pekárne a.s. 14.9.2018 661,60 EUR s DPH
DFB0512/18 Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA 14.9.2018 253,44 EUR s DPH
DFB0507/18 MAGNA ENERGIA a.s. 12.9.2018 625,02 EUR s DPH
DFB0502/18 Tomáš KOSTKA 11.9.2018 83,00 EUR s DPH
DFB0503/18 Tomáš KOSTKA 11.9.2018 52,00 EUR s DPH
DFB0504/18 MAYDAY s.r.o. 12.9.2018 55,00 EUR s DPH
DFB0505/18 MAYDAY s.r.o. 12.9.2018 824,99 EUR s DPH
DFB0506/18 Teplo GGE s.r.o. 12.9.2018 6 096,33 EUR s DPH
DFB0497/18 Považská vodárenská spoločnosť 10.9.2018 2 393,78 EUR s DPH
DFB0498/18 IVATI s.r.o. 10.9.2018 17,00 EUR s DPH
DFB0499/18 VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným 10.9.2018 855,47 EUR s DPH
DFB0500/18 INMEDIA, spol. s r.o. 11.9.2018 53,46 EUR s DPH
DFB0501/18 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 11.9.2018 222,31 EUR s DPH
DFB0494/18 Milan TARBAJ 7.9.2018 30,00 EUR s DPH
DFB0495/18 Miroslava Angyalová reklamné predmety 7.9.2018 24,00 EUR s DPH
DFB0496/18 Slovak Telekom 10.9.2018 81,83 EUR s DPH
DFB0492/18 INMEDIA, spol. s r.o. 6.9.2018 1 069,64 EUR s DPH