Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0014/19 Up Slovensko, s.r.o. 15.1.2019 972,35 EUR s DPH
DFB0767/18 Tomáš KOSTKA 14.1.2019 83,00 EUR s DPH
DFB0766/18 Tomáš KOSTKA 14.1.2019 52,00 EUR s DPH
DFB0765/18 ĆELKO LIFTS s.r.o. 14.1.2019 209,52 EUR s DPH
DFB0013/19 VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným 11.1.2019 743,71 EUR s DPH
DFB0009/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 10.1.2019 452,71 EUR s DPH
DFB0012/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 11.1.2019 379,97 EUR s DPH
DFB0011/19 INMEDIA, spol. s r.o. 11.1.2019 215,34 EUR s DPH
DFB0010/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 11.1.2019 137,70 EUR s DPH
DFB0764/18 MAGNA ENERGIA a.s. 11.1.2019 846,15 EUR s DPH
DFB0763/18 Slovak Telekom 11.1.2019 94,04 EUR s DPH
DFB0762/18 Považská vodárenská spoločnosť 11.1.2019 1 354,22 EUR s DPH
DFB0006/19 VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným 9.1.2019 549,28 EUR s DPH
DFB0007/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 9.1.2019 286,23 EUR s DPH
DFB0761/18 Teplo GGE s.r.o. 10.1.2019 1 324,57 EUR s DPH
DFB0008/19 TOVEL, s.r.o 10.1.2019 127,80 EUR s DPH
DFB0760/18 Silver Mine s.r.o. 9.1.2019 32,00 EUR s DPH
DFB0005/19 INMEDIA, spol. s r.o. 9.1.2019 50,49 EUR s DPH
DFB0759/18 Slovak Telekom 8.1.2019 171,85 EUR s DPH
DFB0001/19 MAGNA ENERGIA a.s. 8.1.2019 1 221,18 EUR s DPH