Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0048/19 VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným 1.2.2019 735,32 EUR s DPH
DFB0049/19 Kysucké pekárne a.s. 4.2.2019 622,73 EUR s DPH
DFB0050/19 FALCO s.r.o. 4.2.2019 703,66 EUR s DPH
DFB0045/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 1.2.2019 460,78 EUR s DPH
DFB0046/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 1.2.2019 365,11 EUR s DPH
DFB0051/19 MAGNA ENERGIA a.s. 4.2.2019 1 220,05 EUR s DPH
DFB0052/19 MAGNA ENERGIA a.s. 4.2.2019 1 139,29 EUR s DPH
DFB0047/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 1.2.2019 679,50 EUR s DPH
DFB0041/19 R E A L I T A , v.o.s. 29.1.2019 58,30 EUR s DPH
DFB0042/19 R E A L I T A , v.o.s. 29.1.2019 64,95 EUR s DPH
DFB0043/19 Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA 29.1.2019 317,21 EUR s DPH
DFB0044/19 INMEDIA, spol. s r.o. 1.2.2019 63,98 EUR s DPH
DFB0054/19 AJFA + AVIS s.r.o. 5.2.2019 58,80 EUR s DPH
DFB0033/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 24.1.2019 127,60 EUR s DPH
DFB0034/19 INMEDIA, spol. s r.o. 24.1.2019 129,36 EUR s DPH
DFB0036/19 TOVEL, s.r.o 25.1.2019 25,00 EUR s DPH
DFB0037/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 28.1.2019 680,02 EUR s DPH
DFB0038/19 VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným 28.1.2019 777,85 EUR s DPH
DFB0040/19 Stredná odborná škola strojnícka 29.1.2019 2 100,00 EUR s DPH
DFB0032/19 Kysucké pekárne a.s. 24.1.2019 698,64 EUR s DPH