Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0114/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 6.3.2019 107,42 EUR s DPH
DFB0111/19 MAGNA ENERGIA a.s. 15.3.2019 1 220,05 EUR s DPH
DFB0110/19 MAGNA ENERGIA a.s. 6.3.2019 1 139,29 EUR s DPH
DFB0109/19 Slovak Telekom 6.3.2019 157,93 EUR s DPH
DFB0107/19 ŠK SPEKTRUM, s.r.o. 1.3.2019 35,59 EUR s DPH
DFB0106/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 1.3.2019 208,66 EUR s DPH
DFB0105/19 FALCO s.r.o. 1.3.2019 677,56 EUR s DPH
DFB0104/19 VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným 1.3.2019 405,67 EUR s DPH
DFB0103/19 INMEDIA, spol. s r.o. 28.2.2019 65,00 EUR s DPH
DFB0102/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 28.2.2019 332,23 EUR s DPH
DFB0101/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 28.2.2019 271,25 EUR s DPH
DFB0100/19 FLEXI OPATROVATEĽSTVO 28.2.2019 180,00 EUR s DPH
DFB0108/19 PROMYS soft, s.r.o. 4.3.2019 241,92 EUR s DPH
DFB0099/19 VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným 25.2.2019 931,01 EUR s DPH
DFB0096/19 Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA 25.2.2019 254,33 EUR s DPH
DFB0097/19 INMEDIA, spol. s r.o. 25.2.2019 38,07 EUR s DPH
DFB0098/19 INMEDIA, spol. s r.o. 25.2.2019 233,16 EUR s DPH
DFB0090/19 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 21.2.2019 806,81 EUR s DPH
DFB0093/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 22.2.2019 558,07 EUR s DPH
DFB0094/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 22.2.2019 373,28 EUR s DPH