Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0189/19 Slovak Telekom 10.4.2019 136,87 EUR s DPH
DFB0190/19 MAGNA ENERGIA a.s. 11.4.2019 574,63 EUR s DPH
DFB0191/19 Stredná odborná škola strojnícka 12.4.2019 1 050,00 EUR s DPH
DFB0192/19 Ing. Marek Čáni 12.4.2019 56,80 EUR s DPH
DFB0193/19 VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným 12.4.2019 727,19 EUR s DPH
DFB0181/19 Slovak Telekom 8.4.2019 165,94 EUR s DPH
DFB0182/19 Tomáš KOSTKA 9.4.2019 52,00 EUR s DPH
DFB0183/19 Tomáš KOSTKA 9.4.2019 83,00 EUR s DPH
DFB0184/19 Teplo GGE s.r.o. 9.4.2019 13 686,31 EUR s DPH
DFB0185/19 VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným 9.4.2019 817,34 EUR s DPH
DFB0186/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 9.4.2019 71,28 EUR s DPH
DFB0187/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 9.4.2019 803,17 EUR s DPH
DFB0178/19 INMEDIA, spol. s r.o. 4.4.2019 61,22 EUR s DPH
DFB0179/19 Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň 4.4.2019 55,22 EUR s DPH
DFB0180/19 OKRES. ST. BYTOV. DRUŽST. 5.4.2019 273,05 EUR s DPH
DFB0176/19 Bartošek, s.r.o. 3.4.2019 827,51 EUR s DPH
DFB0177/19 SHP,a.s. 3.4.2019 108,22 EUR s DPH
DFB0169/19 MAGNA ENERGIA a.s. 3.4.2019 1 220,05 EUR s DPH
DFB0170/19 MAGNA ENERGIA a.s. 3.4.2019 1 139,29 EUR s DPH
DFB0171/19 Silver Mine s.r.o. 3.4.2019 32,00 EUR s DPH