Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0212/19 KATES s.r.o. 23.4.2019 133,02 EUR s DPH
DFB0213/19 Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA 23.4.2019 272,21 EUR s DPH
DFB0214/19 Jozef Bíro 23.4.2019 603,29 EUR s DPH
DFB0215/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 25.4.2019 166,68 EUR s DPH
DFB0207/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 23.4.2019 231,02 EUR s DPH
DFB0208/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 23.4.2019 441,61 EUR s DPH
DFB0209/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 23.4.2019 17,14 EUR s DPH
DFB0203/19 INMEDIA, spol. s r.o. 17.4.2019 244,73 EUR s DPH
DFB0204/19 Domov, a.s. 18.4.2019 383,00 EUR s DPH
DFB0205/19 Bartošek, s.r.o. 18.4.2019 825,92 EUR s DPH
DFB0206/19 VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným 23.4.2019 883,26 EUR s DPH
DFB0195/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 12.4.2019 846,61 EUR s DPH
DFB0196/19 TOVEL, s.r.o 12.4.2019 110,00 EUR s DPH
DFB0198/19 František Černej ELEKTROINŠTALA 15.4.2019 412,00 EUR s DPH
DFB0199/19 Kysucké pekárne a.s. 15.4.2019 683,50 EUR s DPH
DFB0200/19 Michal Hrubant AAA ELEKTROSERVIS 15.4.2019 88,00 EUR s DPH
DFB0201/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 17.4.2019 804,22 EUR s DPH
DFB0202/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 17.4.2019 750,67 EUR s DPH
DFB0190/19 MAGNA ENERGIA a.s. 11.4.2019 574,63 EUR s DPH
DFB0191/19 Stredná odborná škola strojnícka 12.4.2019 1 050,00 EUR s DPH