Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0270/19 Milan Burgan-predaj a servis kanc. techniky 23.5.2019 126,00 EUR s DPH
DFB0271/19 Silvia Pavúrová - Kvety 23.5.2019 236,95 EUR s DPH
DFB0266/19 INMEDIA, spol. s r.o. 22.5.2019 80,89 EUR s DPH
DFB0267/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 22.5.2019 401,50 EUR s DPH
DFB0268/19 FALCO s.r.o. 22.5.2019 474,77 EUR s DPH
DFB0269/19 MAGNA ENERGIA a.s. 22.5.2019 16,80 EUR s DPH
DFB0261/19 Bartošek, s.r.o. 20.5.2019 923,29 EUR s DPH
DFB0262/19 SHP,a.s. 20.5.2019 72,14 EUR s DPH
DFK0001/19 Adam Chabada 20.5.2019 2 580,00 EUR s DPH
DFB0263/19 DAMATIC s.r.o. 21.5.2019 960,00 EUR s DPH
DFB0264/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 21.5.2019 670,15 EUR s DPH
DFB0265/19 Up Slovensko, s.r.o. 22.5.2019 14,40 EUR s DPH
DFB0255/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 14.5.2019 369,16 EUR s DPH
DFB0256/19 Kysucké pekárne a.s. 16.5.2019 482,78 EUR s DPH
DFB0257/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 16.5.2019 386,87 EUR s DPH
DFB0258/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 16.5.2019 534,95 EUR s DPH
DFB0259/19 VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným 17.5.2019 862,32 EUR s DPH
DFB0260/19 ALFA Reklama s.r.o. 20.5.2019 27,00 EUR s DPH
DFB0249/19 INMEDIA, spol. s r.o. 13.5.2019 441,00 EUR s DPH
DFB0250/19 VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným 13.5.2019 785,50 EUR s DPH