Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0467/19 Michal Hrubant AAA ELEKTROSERVIS 22.8.2019 72,70 EUR s DPH
DFB0471/19 Kysucké pekárne a.s. 26.8.2019 685,18 EUR s DPH
DFB0472/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 26.8.2019 205,32 EUR s DPH
DFB0473/19 INMEDIA, spol. s r.o. 26.8.2019 38,07 EUR s DPH
DFB0465/19 INMEDIA, spol. s r.o. 21.8.2019 160,17 EUR s DPH
DFB0462/19 ADET, s.r.o. 21.8.2019 1 165,10 EUR s DPH
DFB0463/19 Miroslava Angyalová reklamné predmety 21.8.2019 45,50 EUR s DPH
DFB0461/19 Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. 21.8.2019 23,10 EUR s DPH
DFB0464/19 ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. 21.8.2019 98,50 EUR s DPH
DFB0460/19 Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. 21.8.2019 619,22 EUR s DPH
DFB0459/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 20.8.2019 439,16 EUR s DPH
DFB0458/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 20.8.2019 663,26 EUR s DPH
DFB0457/19 Bartošek, s.r.o. 20.8.2019 967,02 EUR s DPH
DFB0456/19 Jozef Lukáč - VODOTECH 19.8.2019 148,61 EUR s DPH
DFB0455/19 INMEDIA, spol. s r.o. 19.8.2019 176,41 EUR s DPH
DFB0454/19 VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným 19.8.2019 1 052,34 EUR s DPH
DFB0453/19 KATES s.r.o. 16.8.2019 133,02 EUR s DPH
DFB0452/19 Kysucké pekárne a.s. 15.8.2019 613,28 EUR s DPH
DFB0451/19 MAGNA ENERGIA a.s. 15.8.2019 573,43 EUR s DPH
DFB0449/19 Stredná odborná škola strojnícka 14.8.2019 1 050,00 EUR s DPH