Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0566/19 VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným 9.10.2019 674,66 EUR s DPH
DFB0569/19 Renost s.r.o. 10.10.2019 269,95 EUR s DPH
DFB0568/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 9.10.2019 474,84 EUR s DPH
DFB0567/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 9.10.2019 506,39 EUR s DPH
DFB0570/19 MAGNA ENERGIA a.s. 10.10.2019 571,93 EUR s DPH
DFB0572/19 ITC SYSTEMS s.r.o. 10.10.2019 538,54 EUR s DPH
DFB0562/19 Slovak Telekom 9.10.2019 125,74 EUR s DPH
DFB0563/19 ICE s.r.o. 9.10.2019 130,80 EUR s DPH
DFB0564/19 Tomáš KOSTKA 9.10.2019 52,00 EUR s DPH
DFB0560/19 Považská vodárenská spoločnosť 9.10.2019 1 157,87 EUR s DPH
DFB0561/19 Slovak Telekom 9.10.2019 163,48 EUR s DPH
DFB0565/19 Tomáš KOSTKA 9.10.2019 83,00 EUR s DPH
DFB0557/19 Up Slovensko, s.r.o. 7.10.2019 612,62 EUR s DPH
DFB0558/19 Milan TARBAJ 7.10.2019 30,00 EUR s DPH
DFB0559/19 Stredná odborná škola strojnícka 8.10.2019 1 050,00 EUR s DPH
DFB0555/19 MAGNA ENERGIA a.s. 3.10.2019 1 179,09 EUR s DPH
DFB0556/19 ADET, s.r.o. 7.10.2019 900,16 EUR s DPH
DFB0550/19 INMEDIA, spol. s r.o. 2.10.2019 227,62 EUR s DPH
DFB0549/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 2.10.2019 233,06 EUR s DPH
DFB0554/19 MAGNA ENERGIA a.s. 3.10.2019 1 139,29 EUR s DPH