Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0723/19 SlovFire, s.r.o. 10.12.2019 102,00 EUR s DPH
DFB0724/19 ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. 10.12.2019 104,40 EUR s DPH
DFB0725/19 MAGNA ENERGIA a.s. 11.12.2019 728,62 EUR s DPH
DFB0726/19 Slovak Telekom 11.12.2019 107,80 EUR s DPH
DFB0727/19 Slovak Telekom 11.12.2019 158,33 EUR s DPH
DFB0722/19 SlovFire, s.r.o. 10.12.2019 186,00 EUR s DPH
DFB0715/19 Ľubomír Kaplík - Sevaz 10.12.2019 551,88 EUR s DPH
DFB0716/19 Ľubomír Kaplík - Sevaz 10.12.2019 118,50 EUR s DPH
DFB0717/19 Teplo GGE s.r.o. 10.12.2019 12 031,90 EUR s DPH
DFB0718/19 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 10.12.2019 306,34 EUR s DPH
DFB0719/19 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 10.12.2019 68,68 EUR s DPH
DFB0720/19 SlovFire, s.r.o. 10.12.2019 126,00 EUR s DPH
DFB0721/19 SlovFire, s.r.o. 10.12.2019 364,24 EUR s DPH
DFB0714/19 VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným 10.12.2019 918,24 EUR s DPH
DFB0709/19 Tomáš KOSTKA 9.12.2019 52,00 EUR s DPH
DFB0710/19 Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň 9.12.2019 27,00 EUR s DPH
DFB0711/19 Považská vodárenská spoločnosť 9.12.2019 2 972,72 EUR s DPH
DFB0712/19 SHP,a.s. 9.12.2019 102,20 EUR s DPH
DFB0713/19 Stredná odborná škola strojnícka 9.12.2019 1 050,00 EUR s DPH
DFB0707/19 TOVEL, s.r.o 6.12.2019 40,00 EUR s DPH