Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0199/18 Stredná odborná škola strojnícka 11.4.2018 1 050,00 EUR s DPH
DFB0200/18 JANEK s.r.o,hyd.farma 11.4.2018 38,74 EUR s DPH
DFB0201/18 INMEDIA, spol. s r.o. 11.4.2018 128,32 EUR s DPH
DFB0202/18 INMEDIA, spol. s r.o. 11.4.2018 599,48 EUR s DPH
DFB0203/18 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 11.4.2018 498,06 EUR s DPH
DFB0195/18 Michal Hrubant AAA ELEKTROSERVIS 11.4.2018 50,00 EUR s DPH
DFB0196/18 Teplo GGE s.r.o. 11.4.2018 13 170,51 EUR s DPH
DFB0197/18 Slovak Telekom 11.4.2018 83,40 EUR s DPH
DFB0191/18 Advokátska kancelária BÁNOS s.r.o. 9.4.2018 42,00 EUR s DPH
DFB0190/18 Ľubomír Hluško 6.4.2018 168,70 EUR s DPH
DFB0189/18 VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným 6.4.2018 557,88 EUR s DPH
DFB0188/18 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 6.4.2018 431,73 EUR s DPH
DFB0192/18 Tomáš KOSTKA 9.4.2018 83,00 EUR s DPH
DFB0187/18 INMEDIA, spol. s r.o. 6.4.2018 61,44 EUR s DPH
DFB0193/18 Tomáš KOSTKA 9.4.2018 52,00 EUR s DPH
DFB0194/18 MAGNA ENERGIA a.s. 11.4.2018 740,00 EUR s DPH
DFB0181/18 Bartošek, s.r.o. 5.4.2018 1 071,48 EUR s DPH
DFB0180/18 Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň 5.4.2018 52,61 EUR s DPH
DFB0186/18 INMEDIA, spol. s r.o. 6.4.2018 299,43 EUR s DPH
DFB0185/18 Kysucké pekárne a.s. 6.4.2018 1 424,28 EUR s DPH