Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0304/19 Slovak Telekom 10.6.2019 141,07 EUR s DPH
DFB0305/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 10.6.2019 369,28 EUR s DPH
DFB0306/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 10.6.2019 225,37 EUR s DPH
DFB0301/19 INMEDIA, spol. s r.o. 6.6.2019 120,79 EUR s DPH
DFB0302/19 MAGNA ENERGIA a.s. 7.6.2019 1 139,29 EUR s DPH
DFB0303/19 MAGNA ENERGIA a.s. 7.6.2019 1 179,09 EUR s DPH
DFB0300/19 Stredná odborná škola strojnícka 6.6.2019 1 050,00 EUR s DPH
DFB0299/19 Slovak Telekom 6.6.2019 158,81 EUR s DPH
DFB0298/19 Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň 6.6.2019 32,11 EUR s DPH
DFB0297/19 Bartošek, s.r.o. 6.6.2019 871,29 EUR s DPH
DFB0294/19 Silver Mine s.r.o. 5.6.2019 40,00 EUR s DPH
DFB0293/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 4.6.2019 689,45 EUR s DPH
DFB0292/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 4.6.2019 386,16 EUR s DPH
DFB0291/19 FALCO s.r.o. 4.6.2019 384,39 EUR s DPH
DFB0295/19 SHP,a.s. 6.6.2019 108,22 EUR s DPH
DFB0296/19 Kysucké pekárne a.s. 6.6.2019 726,74 EUR s DPH
DFB0290/19 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 31.5.2019 1 678,55 EUR s DPH
DFB0287/19 Jozef Bíro 30.5.2019 63,65 EUR s DPH
DFB0288/19 VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným 31.5.2019 783,28 EUR s DPH
DFB0289/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 31.5.2019 59,63 EUR s DPH