Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0143/20 MAGNA ENERGIA a.s. 12.3.2020 486,20 EUR s DPH
DFB0142/20 Up Slovensko, s.r.o. 11.3.2020 612,62 EUR s DPH
DFB0141/20 Teplo GGE s.r.o. 11.3.2020 13 808,21 EUR s DPH
DFB0136/20 INMEDIA, spol. s r.o. 10.3.2020 316,59 EUR s DPH
DFB0137/20 INMEDIA, spol. s r.o. 10.3.2020 81,02 EUR s DPH
DFB0139/20 Tomáš KOSTKA 11.3.2020 62,40 EUR s DPH
DFB0138/20 INMEDIA, spol. s r.o. 10.3.2020 291,38 EUR s DPH
DFB0140/20 Tomáš KOSTKA 11.3.2020 99,60 EUR s DPH
DFB0133/20 INMEDIA, spol. s r.o. 10.3.2020 73,87 EUR s DPH
DFB0134/20 INMEDIA, spol. s r.o. 10.3.2020 347,92 EUR s DPH
DFB0135/20 Milan Antal MA - Elektroservis 10.3.2020 441,24 EUR s DPH
DFB0131/20 Michal Hrubant AAA ELEKTROSERVIS 9.3.2020 62,70 EUR s DPH
DFB0132/20 VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným 10.3.2020 757,15 EUR s DPH
DFB0125/20 MAGNA ENERGIA a.s. 5.3.2020 1 214,26 EUR s DPH
DFB0126/20 MAGNA ENERGIA a.s. 5.3.2020 1 135,70 EUR s DPH
DFB0127/20 Považská vodárenská spoločnosť 9.3.2020 2 358,54 EUR s DPH
DFB0128/20 Slovak Telekom 9.3.2020 152,94 EUR s DPH
DFB0129/20 Slovak Telekom 9.3.2020 111,80 EUR s DPH
DFB0130/20 Domov, a.s. 9.3.2020 232,82 EUR s DPH
DFB0119/20 INMEDIA, spol. s r.o. 4.3.2020 31,66 EUR s DPH