Faktúra doručená: |
8.9.2025 |
Číslo zmluvy: |
Z.č.6862009+dod.č.1 |
|
|
|
Dodávateľ |
Považská vodárenská spoločnosť
|
Nová 133 |
017 01 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Vodné, stočné, fixná zložka-1.8.2025-26.8.2025-vod.č.2412906310/DD2/Penzión a č.15710561/DD1/Domov dôchodcov,28.5.2025-25.8.2025-vod.č.1309462996/budova SOV....inv. |
Názov položky |
Vodné+fixná zložka-1.8.2025-26.8.2025-vod.č.2412906310/DD2/Penzión a č.15710561/DD1/Domov dôchodcov,28.5.2025-25.8.2025-vod.č.1309462996/budova SOV....inv. |
Stočné+fixná zložka-1.8.2025-26.8.2025-vod.č.2412906310/DD2/Penzión a č.15710561/DD1/Domov dôchodcov,28.5.2025-25.8.2025-vod.č.1309462996/budova SOV....inv. |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 637,42 EUR
|