Faktúra doručená: |
9.3.2022 |
Číslo zmluvy: |
Z6862009 + dod.č.1 |
|
|
|
Dodávateľ |
Považská vodárenská spoločnosť
|
Nová 133 |
017 01 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Vodné, stočné od 26.11.2021-31.12.2021 a od 1.1.2022-23.2.2022 -vodomer č.1711169129/SOV, od 29.1.-25.2.2022 vodomer č.1309376417/DD2 a 110128463/DD1 ...invalidita |
Názov položky |
Vodné od 26.11.2021-31.12.2021 a od 1.1.2022-23.2.2022 -vodomer č.1711169129/SOV, od 29.1.-25.2.2022 vodomer č.1309376417/DD2 a 110128463/DD1 ...invalidita |
Stočné od 26.11.2021-31.12.2021 a od 1.1.2022-23.2.2022 -vodomer č.1711169129/SOV, od 29.1.-25.2.2022 vodomer č.1309376417/DD2 a 110128463/DD1 ...invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 217,58 EUR
|