Faktúra doručená: |
10.1.2022 |
Číslo zmluvy: |
Z6862009 + dod.č.1 |
|
|
|
Dodávateľ |
Považská vodárenská spoločnosť
|
Nová 133 |
017 01 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Vodné, stočné - č.vodomeru 1309376417/DD2 a 110128463/DD1 od 30.11.-21.12.2021 .....invalidita |
Názov položky |
Vodné - č.vodomeru 1309376417/DD2 a 110128463/DD1 od 30.11.-21.12.2021 .....invalidita |
stočné - č.vodomeru 1309376417/DD2 a 110128463/DD1 od 30.11.-21.12.2021 .....invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 298,84 EUR
|