Faktúra doručená: |
30.7.2021 |
Číslo objednávky: |
OBN100/21z29.7.2021 |
|
|
|
Dodávateľ |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA
|
Lánska 954/26 |
01701 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Materiál zakúpený na základe potrieb zariadenia - kancelárske potreby - lep,euroobaly,papier....invalidita |
Názov položky |
Materiál zakúpený na základe potrieb zariadenia - kancelárske potreby - lep,euroobaly,papier....invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
243,37 EUR
|