Faktúra doručená: |
12.7.2019 |
Číslo zmluvy: |
7700/2018 |
|
|
|
Dodávateľ |
MAGNA ENERGIA a.s.
|
Nitrianska 7555/18 |
921 01 Piešťany |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Vyúčtovanie dodávky el.energie-mes.odp.cyklus-č.o.m.583651/DD1,583652/SOV-obdobie od 1.6.2019-30.6.2019-invalidita |
Názov položky |
Vyúčtovanie dodávky el.energie-mes.odp.cyklus-č.o.m.583651/DD1,583652/SOV-obdobie od 1.6.2019-30.6.2019-invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
501,28 EUR
|