Faktúra doručená: |
8.2.2019 |
Číslo zmluvy: |
Rámc.zmluva+dod. |
|
|
|
Dodávateľ |
Slovak Telekom
|
Bajkalská 28 |
817 62 Bratislava |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Poplatok za mobilné telefóny-prevádzkar,ekonóm,vedúca útulku+riaditeľ-obdobie od 1.1.2019-30.11.2019,asistent soc.práce,hl.zdr.sestra-obdobie 18.1.2019-31.1.2019-invalidita+útulok |
Názov položky |
Poplatok za mobilné telefóny-vedúca útulku+riaditeľ,0911881229-obdobie od 1.1.2019-31.1.2019-útulok |
Poplatok za mob.telefóny-prevádzkar/0910946746/,ekonóm/0903566577/-obdobie od 1.1.2019-31.1.2019,hl.zdr.sestra/0901777280/,asistent soc.práce/0911373370/-obdobie od 18.1.2019-31.1.2019-invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
106,70 EUR
|