Faktúra doručená: |
11.8.2017 |
Číslo zmluvy: |
70121/2010-22.10.10 |
|
|
|
Dodávateľ |
Slovak Telekom
|
Bajkalská 28 |
817 62 Bratislava |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Poplatok za mobilné telefóny-riaditeľ,vedúca útulku+vedúca prevádzky+ekonóm za obdobie 01.07.2017-31.07.2017-útulok+invalidita |
Názov položky |
Poplatok za telefón za obdobie 1.7.2017-31.7.2017 - riaditeľ,vedúca prevádzky,ekonóm-invalidita+útulok |
Poplatok za mob.telefón za obdobie od 1.7.2017-31.7.2017-riaditeľ,vedúca prevádzky,ekonóm-útulok+invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
81,41 EUR
|