Faktúra DFB0097/26

Faktúra doručená: 18.2.2026
Číslo objednávky: OBN015/26 z 16.02.2026

Dodávateľ
Sadro , s.r.o.
Orlové 281
017 01 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
Zakvášov 453
017 07 Považská Bystrica
IČO: 00632350

ceny sú vrátane DPH
Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - maliarsky materiál a pomôcky ..... útulok
Názov položky
Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - maliarsky materiál a pomôcky ..... útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 50,48 EUR