Faktúra doručená: |
1.7.2025 |
Číslo objednávky: |
OBN071/25 z 19.06.2025 |
Číslo zmluvy: |
KZč.Z20252405_Z |
|
|
|
Dodávateľ |
MAJSTER PAPIER, s.r.o.
|
Kvetná 861/1 |
900 42 Dunajská Lužná |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - čistiace,dezinfekčné,hygienické potreby+ostatný mat. ..... invalidita |
Názov položky |
Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - čistiace,dezinfekčné,hygienické potreby+ostatný mat. ..... invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
628,33 EUR
|