Faktúra doručená: |
31.3.2025 |
Číslo objednávky: |
OBN042/25 z 28.03.2025 |
|
|
|
Dodávateľ |
R E A L I T A , v.o.s.
|
Centrum 2428/38 |
01701 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - na bežnú opravu a údržbu vo vlastnej réžii ..... invalidita |
Názov položky |
Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - na bežnú opravu a údržbu vo vlastnej réžii ..... invalidita |
centové vyrovnanie - invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
182,02 EUR
|