Faktúra doručená: |
10.2.2025 |
Číslo zmluvy: |
Z.č.6862009+dod.č.1 |
|
|
|
Dodávateľ |
Považská vodárenská spoločnosť
|
Nová 133 |
017 01 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Vodné a stočné za obdobie od 19.12.2024-29.1.2025-vodomer č.2412906310/DD2/Penzión a č.15710561/DD1/Domov dôchodcov-...invalidita |
Názov položky |
Vodné za obdobie od 19.12.2024-29.1.2025-vodomer č.2412906310/DD2/Penzión a č.15710561/DD1/Domov dôchodcov-...invalidita |
stočné za obdobie od 19.12.2024-29.1.2025-vodomer č.2412906310/DD2/Penzión a č.15710561/DD1/Domov dôchodcov-...invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 670,39 EUR
|