Faktúra doručená: |
27.9.2024 |
Číslo objednávky: |
OBN137/24z23.9.2024 |
|
|
|
Dodávateľ |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA
|
Lánska 954/26 |
01701 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - kanc. potreby+ost. mat. potrebný k prevádzke zariadenia...... invalidita |
Názov položky |
Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - kanc. potreby+ost. mat. potrebný k prevádzke zariadenia...... invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
253,44 EUR
|