Faktúra doručená: |
8.10.2024 |
Číslo zmluvy: |
Rám.z.+dod. |
|
|
|
Dodávateľ |
Slovak Telekom
|
Bajkalská 28 |
817 62 Bratislava |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Poplatok za telefóny -pevná sieť - obdobie od 1.9.-30.9.2024 –Útulok+invalidita |
Názov položky |
Poplatok za telefóny -pevná sieť - obdobie od 1.9.-30.9.2024 –Útulok |
Poplatok za telefóny -pevná sieť - obdobie od 1.9.-30.9.2024 -invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
114,19 EUR
|