Faktúra doručená: |
6.9.2024 |
Číslo zmluvy: |
Rám.zml.+dodatok |
|
|
|
Dodávateľ |
Slovak Telekom
|
Bajkalská 28 |
817 62 Bratislava |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Poplatok za telefóny - pevná sieť- obdobie 01.08.2024-31.08.2024 ....Invalidita + Útulok |
Názov položky |
Poplatok za telefóny - pevná sieť- obdobie 01.08.2024-31.08.2024 ....Invalidita |
Poplatok za telefóny - pevná sieť- obdobie 01.08.2024-31.08.2024 ... Útulok |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
116,48 EUR
|