Faktúra doručená: |
4.4.2024 |
Číslo zmluvy: |
Z6862009 + dod.č.1 |
|
|
|
Dodávateľ |
Považská vodárenská spoločnosť
|
Nová 133 |
017 01 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Vodné, stočné od 28.2.2024 do 26.3.2024 - vodomer č.1309376417 Penzión/DD2/, 24706662 Domov dôchodcov/DD1/ ..invalidita |
Názov položky |
Vodné od 28.2.2024 do 26.3.2024 - vodomer č.1309376417 Penzión/DD2/, 24706662 Domov dôchodcov/DD1/ ..invalidita |
Stočné od 28.2.2024 do 26.3.2024 - vodomer č.1309376417 Penzión/DD2/, 24706662 Domov dôchodcov/DD1/ ..invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 681,75 EUR
|