Faktúra DFB0138/23
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
| Dodávka elektrickej energie - vyúčtovacia faktúra - č.o.m.4600384037 -budova SOV - od 1.2.2023-28.2.2023.....invalidita | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 676,99 EUR | |||||||||||||