Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
---|---|---|---|
DFB0595/23 | LAMRON s.r.o. | 22.9.2023 | 250,72 EUR s DPH |
DFB0594/23 | LAMRON s.r.o. | 22.9.2023 | 300,92 EUR s DPH |
DFB0586/23 | FALCO s.r.o. | 20.9.2023 | 209,97 EUR s DPH |
DFB0598/23 | VHM Corp s. r. o. | 26.9.2023 | 807,68 EUR s DPH |
DFB0587/23 | FALCO s.r.o. | 20.9.2023 | 1 816,52 EUR s DPH |
DFB0588/23 | OMES spol.s.r.o. | 20.9.2023 | 170,40 EUR s DPH |
DFB0574/23 | Kostka s.r.o. | 14.9.2023 | 99,60 EUR s DPH |
DFB0573/23 | Kostka s.r.o. | 14.9.2023 | 62,40 EUR s DPH |
DFB0576/23 | TMI, s.r.o. | 14.9.2023 | 72,00 EUR s DPH |
DFB0571/23 | Marián Šaradin - ZVARMAX | 14.9.2023 | 10,00 EUR s DPH |
DFB0564/23 | Teplo GGE s.r.o. | 12.9.2023 | 10 577,36 EUR s DPH |
DFB0561/23 | Považská vodárenská spoločnosť | 11.9.2023 | 2 498,06 EUR s DPH |
DFB0540/23 | Katarína Koleková - KREATÍVNE POTREBY | 31.8.2023 | 19,30 EUR s DPH |
DFB0548/23 | Kysucké pekárne a.s. | 7.9.2023 | 797,87 EUR s DPH |
DFB0572/23 | Kysucké pekárne a.s. | 14.9.2023 | 689,58 EUR s DPH |
DFB0525/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 25.8.2023 | 97,77 EUR s DPH |
DFB0528/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 25.8.2023 | 861,76 EUR s DPH |
DFB0535/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 31.8.2023 | 1 201,63 EUR s DPH |
DFB0526/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 25.8.2023 | 517,02 EUR s DPH |
DFB0557/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.9.2023 | 556,92 EUR s DPH |